您好,你现在申报了增值税,还是没有发票额度吗?

老师,我2021年有未收回的账款,当时因为没有开发票,所以没挂账,但是按照税务要求,说必须要在未开票收入里面先做,所以我就得挂账和补交税款,那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗?如果更正后,还要同时做哪些相应的处理?
我想问下个体工商户 我之前我没报过个体的税 7月2号他自动申报了 然后我开票第二季度销售额是8W多 报表数值不对 更正申报也改不了这个数
增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
更正汇算清缴所得税表和财务年报,这个税务专管员给我开通了,但是年报必须大厅办理,那我现在先更正申报汇算清缴表可以吗,是不是年报不先更正的话汇票算清缴表会跳出来风险不匹配财务年报吧?专管员说汇算清缴开通后只有饿3天时间就会关闭,这个我怎么弄了,明后都周末税务大厅也没法办理年报更正的
卖方销售二手车给买方 ,卖方只开具了二手车交易发票,然后按未开具发票申报增值税缴纳税款。过了几个月后,买方催要增值税发票,卖方又补开具了增值税销售发票给买方,然后按未开具发票为负金额申报增值税,但是电子税务局比对不通过,需要税管人员强制比对,但是税管人员说不能补开增值税发票,不给比对通过。这业务处理正确吗?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
是的,情况好复杂
一般申报了增值税就有额度了