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请问小规模纳税人增值税减免2%部分的会计分录咋做的

2026-01-19 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-19 20:36

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齐红老师 解答 2026-01-19 20:44

您好,以前不用确认2%免税的,3季度申报开始的 不含税收入=10100/(1%2B0.01)=10000元 应交增值税=10000×0.01=100元 减免2%=10000×0.02=200元 1. 确认收入: 借:应收账款10100 贷:主营业务收入10000 贷:应交税费—应交增值税100 2. 调整收入与减免: 借:主营业务收入200 (冲减收入) 贷:应交税费—应交增值税200 借:应交税费—应交增值税200 贷:营业外收入200 3. 缴税: 借:应交税费—应交增值税100 贷:银行存款100

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2026-01-19
同学你好,小规模纳税人执行小企业会计准则的,减免的增值税计入营业外收入,如果执行的是新的企业会计准则,减免的增值税计入其他收益。 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入/其他收益
2022-01-27
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-17
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税 增值税按照1%来做
2026-01-17
你好 借:增值税 贷:营业外收入
2023-04-05
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