您好,您这个属于政府补助符合三个条件做不征税收入,对应支出不得扣除,

请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
甲公司为增值税一般纳税人,2021年10月出售一台使用过的设备,购入时价税合计234000元(该设备购买时适用17%的增值税税率),购入时间为2008年10月,折旧年限为20年,采用直线法计提折旧,不考虑净残值,2021年10月的售价为72100元(含增值税),款项已收到存入银行。 任务要求:对甲公司上述部分业务进行账务处理 (1)收到销售款时的会计分录为(30分) (2)减征1%增值税的会计分录为(30分) (3)下月实际缴纳增值税的会计分录为(40分)
甲公司为增值税一般纳税人,2021年10月出售一台使用过的设备,购入时价税合计234000元(该设备购买时适用17%的增值税税率),购入时间为2008年10月,折旧年限为20年,采用直线法计提折旧,不考虑净残值,2021年10月的售价为72100元(含增值税),款项已收到存入银行。 任务要求:对甲公司上述部分业务进行账务处理 (1)收到销售款时的会计分录为(30分) (2)减征1%增值税的会计分录为(30分) (3)下月实际缴纳增值税的会计分录为(40分)
甲公司为增值税一般纳税人,2021年10月出售一台使用过的设备,购入时价税合计234000元(该设备购买时适用17%的增值税税率),购入时间为2008年10月,折旧年限为20年,采用直线法计提折旧,不考虑净残值,2021年10月的售价为72100元(含增值税),款项已收到存入银行。 任务要求:对甲公司上述部分业务进行账务处理 (1)收到销售款时的会计分录为(30分) (2)减征1%增值税的会计分录为(30分) (3)下月实际缴纳增值税的会计分录为(40分)
甲公司为增值税一般纳税人,2021年10月出售一台使用过的设备,购入时价税合计234000元(该设备购买时适用17%的增值税税率),购入时间为2008年10月,折旧年限为20年,采用直线法计提折旧,不考虑净残值,2021年10月的售价为72100元(含增值税),款项已收到存入银行。 任务要求:对甲公司上述部分业务进行账务处理 (1)收到销售款时的会计分录为(30分) (2)减征1%增值税的会计分录为(30分) (3)下月实际缴纳增值税的会计分录为(40分)
坐飞机开的那票是叫什么来着,航空运输电子客票行程单是吧,这个进项是可以抵扣的哈
工商年报,生育基数是不是=医疗基数
企业购买了农牧业保险,收到发票10万,当时入账借管理费用-保险费10万,贷应付账款-保险公司10万。现在收到了保险公司的赔款18万,应该如何入账?需要申报那些税?当时收到发票入账做的对吗?
打了另一个公司投资款1300000要交多少企业所得税怎么做分录
老师您好!用友财务软件U3+,用户管理模块里面没有增加按钮,请问怎么样增加用户呢
公司注入现金怎么写会计分录
运输公司小规模,想升为一般纳税人,没有办理道路运输许可证……公司也没有入车……能开票吗?税务上有什么风险吗?
进出口企业,4月后所有商品退税率调整为0后,还用备案关单 合同发票运单 提单收汇凭证等退税资料吗
买了工厂,交房产税,那需要交土地使用税吗?
老师,你好,废料收入,放营业外收入吗
不是不得折旧,折旧后在汇算清缴报表中去调增这部分成本
税务局说不能折旧,哎
有时候地方税局要求咱们没办法,正规处理就是我说的
如果不让折旧?那要如何做分录?谢谢
这个我只能给您正规处理方式,如果不折旧的话是地方要求,我们没法给到处理方式