第一个 借,固定资产清理30342849.2 累计折旧20144.8 贷,固定资产362994 借,银行存款或者应收账款152500 贷,固定资产清理152500÷1.01, 应交税费应交增值税152500÷1.01×1% 借营业外支出,30342849.2-152500÷1.01 贷固定资产清理,30342849.2-152500÷1.01 第二个,借,银行存款13000 营业外支出7062.88 累计摊销5245.83 贷,无形资产25180 应交税费应交增值税13000÷1.01×1%

老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
借,银行存款18万, 贷,主营业务收入180000÷1.01。 应交税费应交增值税180000÷1.01×1%, 借,主营业务成本,低于收入的金额 营业外支出,743466.97-成本 贷,库存商品743466.97
谢谢老师, 我做完固定资产清理,固定资产和无形资产转让,库存商品转让,在结转成本。计提附加税和印花税。我还需要做结转亏损的处理吗?
需要的,我上面给你写出来的营业支出就是
老师,是财务软件的话就不用手动结转亏损是吗
你说的结转亏损是结转本年利润吗?是的话不需要手动做
老师,我前面问的是转卖这些资产的亏损
亏损需要自己手动做
嗯,那我要做就是固定资产,无形资产,库存商品。这三个的亏损是吗?老师,你能帮我分享一下分录吗?
第一个 借,固定资产清理30342849.2 累计折旧20144.8 贷,固定资产362994 借,银行存款或者应收账款152500 贷,固定资产清理152500÷1.01, 应交税费应交增值税152500÷1.01×1% 借营业外支出,30342849.2-152500÷1.01 贷固定资产清理,30342849.2-152500÷1.01
能看懂吗?亏损我上面给你写了完整的这个是亏损吗
好的,谢谢老师。 无形资产和库存商品也做亏损处理吗?
做 第二个,借,银行存款13000 营业外支出7062.88 累计摊销5245.83 贷,无形资产25180 应交税费应交增值税13000÷1.01×1%
借,银行存款18万, 贷,主营业务收入180000÷1.01。 应交税费应交增值税180000÷1.01×1%, 借,主营业务成本,低于收入的金额 营业外支出,743466.97-成本 贷,库存商品743466.97
好好,谢谢
不用客气,工作愉快