同学,你好
嗯嗯,可以的

老师 我们是去年8月申请的个体户执照,,是查账征收的,但是一直没有建帐,我就想问去年8月到今年的3月31号开票的都是有1个点税率的,我做凭证的时候,做借银行存款贷主营业务收入 应交税金因为我们是没有超过45万,月底我这个应交税金要转到营业外收入里面是吧我的问题是 我每个季度都是按票面金额报税和个人所得税的,那我现在账面上的营业外收入和我报的个人所得税有关系么
请问老师,我是公司的法人,一个是个体的,一个是企业的,但是这两家公司没有去开公户,所以都是以我的个人银行卡为收款人,然后有时一个月上千万金额转进我的银行卡,但是我都是当天转出去的,那么像这种情况,我这边需要申报我所收到的金额为基数缴纳个人所得税吗?要是不缴纳个人所得税会咋样?因为有转进来的款项不是收入,那么税务局那边只管我这边进账都要缴纳税吗
我想问一下我们娱乐公司的那个季度所得税申报。还有我们是小规模纳税人,然后呢那个银行收入已经上上个月总共超过了30多万了,是不是就超过了30万要交1%的增值税?, 还有我们一个季度还要申报文化事业建税,是按营业收入的百分之上来交的吗?1
老师,我们是小微企业,主营业务收入1100万,成本99万 利润是约9.3万。这个交企业所得税是不是9.3万*0.05=4650 问题1、 这个是不是先算这个金额再去12月计提,借:企业所得税费用4650 贷:应交税费-应交企业所得税4650,到2024.1扣款时候在做分录:借:应交税费-应交企业所得税4650 贷:银行存款4650 问题2 填写企业所得税申报表上,营业收入1100万,成本99万,利润总额填写9.3万吗?
老师。个人所得税企业查账征收。销售额没有达到30万。我在做收入的时候需要把1%的税款分离出来吗?因为申报经营所得税的时候,不用交的增值税转入到营业外收入里面去了,但是经营所得税申报里面没有单独的填写行。之前申报的时候都是把成本调少了。
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师个体户查账征收怎么可以改成核定征收了
26年增值税法修订后修理费开票怎么赋码
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
需要银行转账限额吗,还是卡里有钱就行
同学,你好
卡里有钱就行
不需要往银行打电话提高限额对吗
同学,你好
嗯嗯,是的