
我们是挂靠得别人公司做的工程,他们让给我们提供进项,是按照他们开出得不含税销项金额,减去我们提共得含税进项,得出我们欠他们多少票得,这样合理吗、
老师 我们建筑行业挂靠别人公司 比如他们开票10万(9个点), 我们要提供13个点的材料进项7万 和3万的劳务普票给他们,另外他们还要扣我们10万不含税金额2.5个点税钱,是不是相当于这额外收的2.5个点税钱是他们赚的挂靠费?
老师,我们建筑行业挂靠别人公司 比如他们开9个点票100万,销项税额82568,我们就得提供13个点的票大概71.7万,和销项等额的进项税额82586,还要提供30万的劳务票,最后还要扣我们2%企业所得税和0.5%个税,我想问一下,后面的2.5个点是不是他们赚的我们的稅点啊?这样算下来我们的税负是多少个点啊?管理费除外
我们是建筑公司 挂靠 甲方 然后要给他们开9个点专票 我们有13个点材料发票 是把13个点材料发票直接开给甲方划算还是一样的
我们挂靠甲方 甲方扣我们7个点挂靠费 我们要开9个点发票 如果我们把我们取得的材料发票直接开给他们 我们不给他们开发票这样划算还是直接给开发票划算 但是人不看抵扣 只是按照扣除9个点的费用之后让我们开发票
郭老师好,刚才的问题还没问结束呢
个体工商户,每月只有一笔甲方公司的服务费打款,没有员工,法人也就是老板每月应该怎么把这笔钱拿到私户给自己使用
没有合同,代替商户收取客户充值款,客户至商户消费,消费款清算至商户,获取沉淀资金,有无风险
老师我交印花税,就是销项和购进是选买卖合同还是营业账簿
老师,我帮着个体工商户登录电子税务局没有密码,只有税号和手机号怎么登录呀。没看到发送验证码的按钮,谢谢
老师,执行民办非营利组织会计制度,因为所得税费,包含在其他费用里,请问我在电子税务局上传的业务活动表,要把所得税费的金减掉吗?如果不减掉,所得税申报时又要把所得税减掉,两个会对不上
以进口报关方式退运产品,是不是不需要开具红字发票
老师,麻烦咨询一下,我们营业收入是940000,利润总额是55940,弥补去年亏损是16850,实际利润额是39090,本期应纳所得税额是1954,麻烦问一下怎么计算所得税税负,计算出来的税负是多少
餐饮公司是一般纳税人,购买的材料进项税能抵扣吗?
老师,合同纠纷败诉,设备不能二次销售已清理 3.5万,设备成本32万 这个分录怎么做