同学,你好
是可以的

去年汇算清缴后,发现还有前年的发票,于是我在去年直接做借利润分配未分配,贷销售费用,到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用,那我今年汇算怎么处理
老师,现在一个会计分录:借管理费用--办公费20 贷:其他应付款---法人20 月底:借:本年利润 20 贷:管理费用--办公费20 年底结转:借:利润分配---未分配利润 20 贷:本年利润 这样对吗
老师,2021年有个分录做错了,直接做了费用,但是实际是应付账款,错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,然后在2022年的时候做了调整分录,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:应付账款,那这样调整对吗?可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
请问去年暂估的费用:借:销售费用 贷:银行存款 。在今年收到票了,是做借:利润分配-未分配利润(负) 贷:银行存款(负) 然后再重新录入正确的吗
老师,我单位小企业会计准则,去年提销售费用-运费10万,今年来运费发票20万,我先按20万进销售费用-运费,贷应付账款,然后再把去年10万运费冲掉,借:利润分配-未分配利润10万,贷:应付账款负10万是这样处理么
老师我们公司刚拍了一块地,用来盖厂房用的,确认了无形资产土地使用权,后面计提折旧,怎么写分录
老师我们是小规模,我们开专票1个点,别人给我们开专票13个点我们公司可以抵扣吗
个体工商户 0收入 也需要申报个税吗 是系统自动还是人工申报
老师 我们开出去佛72150 收回来货款少0.11 这个分录怎么做呢
老师,分公司属于非法人分支机构吗
所属期2025年所得税汇算清缴为小微企业,六税两费减半有效期是去年7月到今年6月底吗
支票进账不需要带公章去银行吧
购入固定资产零部件,比如固定资产折旧年限10年,已经折旧3年,那么零部件折旧是和固定资产一起计原值,按剩余使用年限折旧还是固定资产还按10年折旧,零部件按7年折旧呢
老师好,请问增值税纳税申报表附表三里的本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额),是附表一里的第11列价税合计数吗?
老师,税管员给我们打电话了,第一24年房租开票额6万多是两年的租金,我全部计入到一年了,是要调整到25年吗
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利