还是按应付工资8000申报本期收入

老师2021年12月份,员工没上班然后我们给交了12月份社会保险,工资表工资是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申报个税时这个0工资的人员我就0申报的然后也没申报扣除申报金额,现在1月份发放12月份工资的话这个社保该怎么弄呢,这个人1月份也不干了就涉及给上的这个434元的社保款该怎么处理呢走借营业外支出-其他 贷其他应收款-社会保险 这样行吗
老师!个税工资都是发放的次月申报,我们公司员工有社保,但社保都是当月交当月的,这样的话工资和社保个人承担的这个就有时间差了,我应该怎么申报
老师,请问下,我们现在发11月份工资,但是需要把明年1-2月两个月的社保费先扣除,包括个人和公司承担的都先扣除,等明年3月份正常上班了,在补给大家。那么请问我计算个税的时候是按扣除1-2月社保后的工资计算,还是按扣除1-2月社保前的工资计算呢?举个例子,扣除1-2月社保前,实发工资5100,需要交个税,但是我在5100的基础上把1-2月的社保扣除后,实发工资就变成了3100,不用交个税。谢谢
我司现在1月对24年7-12月养老保险基数调整补缴,单位补缴1802.34,个人补缴930.24,实际都在今天补缴完成 24年7-12月原来的工资和社保全部都按原来的正常计提,且7-11月的工资已经发放,12月的工资是本月底发放。 1月补缴7-12月社保的分录: 借:应付职工薪酬-社保(单位承担)1802.34 其他应收款-社保(个人承担)930.24 贷:银行存款2732.58 补计提7-12月社保的分录,这个计提是计提在12月 借:管理费用(单位承担)1802.34 贷:应付职工薪酬-社保(单位承担)930.24,实际补缴社保借方:其他应收款-社保(个人承担)930.24 这个分录,要怎么处理呢? 是要直接在12月的应付工资里面扣掉员工这930.24元吗?,申报12月的个税,也要减掉930.24这一个人所承担的养老费用吗
假设应发工资20000,扣社保500,实发工资19500,2025.01月发放了2025.01月份的工,19500,那么2月申报个税的时候申报了这个1月份的工资20000,填了1月份属于个人承担的社保500,2月份没有发放工资,3月申报个税的时候只填了属于个人承担的社保部分500,等到3月底公司发放了2月工资19500,那么现在4月份申报个税的时候是不是只用申报19500就行了?不用再填个人社保部分吧,3月份交的了社保,但是3月份工资还没发放
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
那我2月份社保费怎么计提?假如就这1名员工,麻烦老师了
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资8000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资8000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税 银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
正常计提我明白,我的意思是2月份的社保单位+个人共2000,现在已经从员工12月份工资里预扣了嘛,那么2月份计提单位社保怎么处理?这个钱是由员工自己出的,也不能计到单位社保里吧
那么那个就不计提,直接从工资里边扣除
那2月份缴社保2000后收到银行回单怎么入账呢?老师能写一下分录吗?谢谢
借:银行存款 贷:其他应付款-代收代付社保