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老师你好,进项税额转出年底怎么结转比较合适啊

2026-01-20 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 23:46

你好,正在回复题目

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齐红老师 解答 2026-01-20 23:47

你是问计算过程还是会计分录?

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快账用户3069 追问 2026-01-20 23:48

会计分录

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齐红老师 解答 2026-01-20 23:52

根据受益对象借成本费用科目,贷应交税费应交增值税(进项税转出)

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快账用户3069 追问 2026-01-20 23:53

做了转出了,年底应交税费-应交增值税-进项税额转出还需要做结转不

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齐红老师 解答 2026-01-20 23:55

可以不结转,最后合计结转应交税费未交增值税

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你好,正在回复题目
2026-01-20
进项转出的原因是什么,进项本来就在借方
2022-09-19
你好;    转出未交增值税11万 是借方还是 贷方的?    
2021-12-29
你好,如果有进项留底,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-07-16
 你好    月末做结转就行了。 比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-07-14
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