你好同学,进项税额不用结转。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    如果年底进项税额有留底的,是不是销项税额、进项税额就不需要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税里面)
老师,到年底,进项税额借方有余额和销项税额贷方有余额,还有转出未交增值税借方有余额,年底用不用结转,怎么结转
老师好,我想问一下年底结转进项销项税额的时候,应交税金—应交增值税—转出未交增值税是不是不应该有余额啊?
老师好,月末结转增值税,如果是有留底税额是根本不用账务处理?还是把进项税留底转到 应交税费 应交增值税 转出未交增值税?
老师你好,年底结转增值税,如果有留底税是不是进项税额的借方就会有余额刚好是留底税额的金额,进项税额转出最终有余额是不是不用结转
                你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
老师你好,我的进项金额很大,结转一部分后余额刚好等于我的留底,这样结转的对吗?
同学您好您结转哪里取得,你们什么企业啊?
老师,工程单位老师
一般进项税额和销项税额都结转到未交增值税,增值税月末借方金额就是留底金额。
如果在贷方一般就是要交税的金额
当然每个人的做账方式也不太一样。
老师,我这个月销项大于进项,就是年底最终的结转!
同学您好,那就是要交增值税的,这个科目不涉及到年终结转的。
老师你好,不好意思我昨天表述错误,我进项大于销项,这个月底不交增值税!
您好同学,进项大于销项,作为留底到下期进行抵扣。
好的,谢谢你老师!
不客气,感谢您的提问。