你好同学,进项税额不用结转。
如果年底进项税额有留底的,是不是销项税额、进项税额就不需要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税里面)
老师,到年底,进项税额借方有余额和销项税额贷方有余额,还有转出未交增值税借方有余额,年底用不用结转,怎么结转
老师好,我想问一下年底结转进项销项税额的时候,应交税金—应交增值税—转出未交增值税是不是不应该有余额啊?
老师好,月末结转增值税,如果是有留底税额是根本不用账务处理?还是把进项税留底转到 应交税费 应交增值税 转出未交增值税?
老师你好,年底结转增值税,如果有留底税是不是进项税额的借方就会有余额刚好是留底税额的金额,进项税额转出最终有余额是不是不用结转
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老师今天税局突然问我们关于硬件和软件的定价,我们是做实验机器设备的有嵌入式软件需要退税,但是呢?这次税局问了很多,归集方式没问题,只是考虑你们硬件定价17万,但单独购进的一个测量系统成本就16.7万,软硬件定价是否合理 我应该怎么回复呀!
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老师您好,不作为义务之债是什么意思?债务人作为之时是什么意思?
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老师你好,我的进项金额很大,结转一部分后余额刚好等于我的留底,这样结转的对吗?
同学您好您结转哪里取得,你们什么企业啊?
老师,工程单位老师
一般进项税额和销项税额都结转到未交增值税,增值税月末借方金额就是留底金额。
如果在贷方一般就是要交税的金额
当然每个人的做账方式也不太一样。
老师,我这个月销项大于进项,就是年底最终的结转!
同学您好,那就是要交增值税的,这个科目不涉及到年终结转的。
老师你好,不好意思我昨天表述错误,我进项大于销项,这个月底不交增值税!
您好同学,进项大于销项,作为留底到下期进行抵扣。
好的,谢谢你老师!
不客气,感谢您的提问。