进项转出的原因是什么,进项本来就在借方

老师 ,当月发生的的进项税额1245195.88(本年累计11126457.04)(借方余额是26052444.99),销项税额是(当月发生1763513.34)贷方余额是25796910.60,结转销项税怎么结转呢?分录 到底用的是哪个数字呢之前都没结转过销项进项。
老师月末进项税额怎么转出 借:库存商品 1500 借:应交税费_进项 500 贷:银行 2000 老师进项税额500月底怎么结转
老师好 进项税额转出 月底有借方余额 怎么结转
你好,老师。年末进项税额转出科目贷方有余额。怎么结转呢
老师,年底结转增值税的分录怎么写,还有进项税额转出有贷方余额360,需要转哪里去。
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
老师,费用不可以暂估吗?
收到负数发票 所以税额进项转出了
比如收到的负数发票 税额是1000 进项税额转出借方余额就是1000 这个要怎么结转
收到负数发票,借进项 红字,贷转出贷方
老师 我没听懂 收到负数发票 借:库存(红字) 进项(红字) 贷: 应付 计提本月增值税 借:销项 进项税额转出 贷:进项 未交 这样做对么
同学,是这样的,没有错
那这样的话 进项税额转出那一栏期末就有余额 不用结转不用管吗
对的,同学,不用管的
年终这个进项税额转出也是不用结转的么
同学,你们要交纳增值税,都转到未交增值税