进项转出的原因是什么,进项本来就在借方
老师,到年底,进项税额借方有余额和销项税额贷方有余额,还有转出未交增值税借方有余额,年底用不用结转,怎么结转
老师你好,年底结转增值税,如果有留底税是不是进项税额的借方就会有余额刚好是留底税额的金额,进项税额转出最终有余额是不是不用结转
老师月末进项税额怎么转出 借:库存商品 1500 借:应交税费_进项 500 贷:银行 2000 老师进项税额500月底怎么结转
老师好 进项税额转出 月底有借方余额 怎么结转
你好,老师。年末进项税额转出科目贷方有余额。怎么结转呢
老师,我们单位给员工租房,房东为个人,我们单位承担了应由房东承担的个人所得税和房产税,请问入账时,这个税金计入什么科目呀?是计入房租成本还是营业外支出?
查账征收的个体工商户每个月必须报工资吗?没有工作人员也必须报一个法人的工资吗
老师,我们公司叫宁夏福通建设工程有限公司,中标了一个100万工程,甲方是某某政府单位,前天我们公司给甲方开了销售发票30万,但是我们公司把这个项目转包给了另外一个公司,我们公司和另外这个公司也签了103万的合同,现在成本发票怎么提供?
老师,一般纳税人商贸公司,税率13%,有一张票开成了免税,下月要红冲,请问本月申报的时候这张发票应该怎么填写?填到免税栏还是13%这栏,下期冲红了又怎么填?
老师,跟总公司签劳动合同,但需要兼做子公司的账务,子公司需要把做账费用支付给我。请问可以跟子公司签委派协议,然后我不开发票直接做个报销或者付款申请管理补贴,子公司再把这笔费用支付给我,这样可以吗
向银行贷款找银行开发票可以开专票吗,如果可以开,能抵扣吗
滴滴票的话能抵扣吗?
老师,房东开具的房租发票我们承担税费,这个笔税费如何做账
请问为什么要先申报税才能发工资
我公司采购材料末按合同付款10万,对方给我们公司开发票我公司和对方公司会计分录是怎么样的
收到负数发票 所以税额进项转出了
比如收到的负数发票 税额是1000 进项税额转出借方余额就是1000 这个要怎么结转
收到负数发票,借进项 红字,贷转出贷方
老师 我没听懂 收到负数发票 借:库存(红字) 进项(红字) 贷: 应付 计提本月增值税 借:销项 进项税额转出 贷:进项 未交 这样做对么
同学,是这样的,没有错
那这样的话 进项税额转出那一栏期末就有余额 不用结转不用管吗
对的,同学,不用管的
年终这个进项税额转出也是不用结转的么
同学,你们要交纳增值税,都转到未交增值税