冲减多记的成本 借:预付账款 800000 贷:以前年度损益调整 — 主营业务成本 800000 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 — 主营业务成本 800000 贷:利润分配 — 未分配利润 800000 若需补提盈余公积(按公司计提比例) 借:利润分配 — 未分配利润 贷:盈余公积 — 法定盈余公积

老师,问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万,我们做了一笔收入80万,然后后面计提了一笔费用80万,费用的帐务处理是 借:主营业务成本-技术服务成本80万 贷:其他应付款-预提费用-技术成本80万 今年马上结账了,由于没有发票,账上一直挂着其他应付款80万,这个要冲的话,如何进行帐务处理
19年有一笔本来应该做应收账款的,做成了预收账款,20年如何用以前年度损益调整科目来调账?分录怎么做?
上年度应付账款贷方金额多记了1000元,分录:借:生产成本 贷:应付账款,现在应该如何做账务处理?
老师好!2020年错记了一笔分录,借生产成本100万,贷应付工资100万,(以前会计多计的)请问要如何处理
2022年的成本多记入了300万,2023年发现 怎么调整呢 老师 2023年的分录如何处理
老师,24年成本记多了,要成本调低80万,分录该如何处理,之前用的预付账款
装修待摊费用当月分摊吗?
老师:工资2个月合并后一起发放,需要扣个税吗
建筑公司同一个项目开给总包方是普票,进项可以开专票吗
请问企查查上面可以查个体工商户吗?
老师 每月都要报印花税 怎么这次报税没有呢 我的待办栏里没有这一个税要报 是怎么回事啊
9810免税的报关单,这个要怎么处理
老师,有没得根据资产负债表和利润表移动生成现金流量表的模版
我公司跟工程中标单位签合同,中标单位开全部发票,中标单位将部分工程分包给其他单位,我公司可以将中标单位分包的款转给中标单位,将中标单位转给其他单位的款转给其他单位吗?
老师,请问深加工企业,由原料红枣,加工成枣糕,投入原料比例是2:1,产出,损耗70%,这样的话,估计枣糕的成本单价,再推出销售单价,怎么算呢?老师[偷笑]