你好,正确的应该寄到哪里?
老师,我去年有个100多万固定资产就是一次性扣除的,直接做的分录是,借固定资产,贷银行存款,然后借成本,贷累计折旧,是不是做错了?申报时也没有填列,这个怎么处理呢?可以把之前的分录改一下吗?
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师好!2020年错记了一笔分录,借生产成本100万,贷应付工资100万,(以前会计多计的)请问要如何处理
2023年1月公司付供应商一笔货款,确定永远不会开票。以前会计只做了一笔借应付帐款贷银行存款。现在要成本化处理。请问老师该如何调整,怎么做分录。
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
正确的话是不应该入这笔分录,现在要如何处理
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。红冲处理了。
老师好,红冲之后2022年企业所得税年度申报时,这笔分录的金额要填在哪
这笔业务现在做的不影响22年的汇算清缴。