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老师好,我12月新入职的这个公司 之前都没有记账 只有从12月我入职之后才开始记账 请问我财务软件记账之前的科目余额要怎么弄呢?直接录入12月份的凭证吗?还是要把之前的科目余额弄清楚

2026-01-21 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-21 16:12

你好要把之前德科目余额表弄明白才可以衔接的

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快账用户5771 追问 2026-01-21 16:14

之前的账都没记 要重新整理的话也不可能 我只把应收应付 银行存款 这些已经知道余额的录进去 这样可以吗?

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齐红老师 解答 2026-01-21 16:15

先这样操作吧,需要起初数字

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快账用户5771 追问 2026-01-21 16:16

那实收资本 就按股东已经转进去了的投资款记是吗?

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你好要把之前德科目余额表弄明白才可以衔接的
2026-01-21
同学你好 1.数据录入错误:虽然你觉得都录入正确了,但可能存在某些细节数据的录入失误,比如小数点位置、数字颠倒等。 2.科目设置不一致:新软件系统中的科目设置与之前的可能不完全相同,导致某些数据在转换或对应时出现差异。 3.辅助核算设置问题:如果有辅助核算,可能在辅助核算项目的设置或数据关联上出现错误。 4.未考虑特殊项目:比如有特殊的调整项、暂估项等在之前的科目余额表中有体现,但在新系统录入时被遗漏。 5.系统计算精度差异:不同软件系统在计算过程中可能存在细微的精度差异。 6.跨年数据衔接问题:某些跨年业务的处理在新系统中未正确体现,影响了余额。
2024-06-13
其他的余额都是正确的吗?是的话可以
2026-01-20
同学,你好,你是没结转吧?
2022-03-11
你好,这个是不是建筑业,是这个你改下,反结账改工程施工,合同成本下面,你权责发生制做话,你要是收付实现制做,这个挂营业费用 可以,支付就挂这个可以
2021-08-28
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