同学,你好,你是没结转吧?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师您好!请问一个企业刚开业时银行上发生的业务没有入账,所有的收支都是用“现金”这个科目的,但现在有开票出去也在银行收回货款,因为之前一直没有记账开户前的数据也不好理清,能不能在某个时段开始记?(就是从9月开始记,知道9月前银行有个余额然后就是9月发生的数)请问这个余额怎样做分录才能更好的衔接下去?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
                请问老师口腔门诊行业需要缴纳增值税吗
项目竣工验收了,付质保金是什么作为附件
【山东税务】尊敬的纳税人,您单位2025年第三季度企业所得税出口收入小于报关单金额,请自行核实并于11月5日前修改申报表整改完成。 怎么和税务解释
非居个人个税各种所得怎么计算怎么适用表格?老师给个总结,预缴汇缴的,分不清
选项A,怎么理解的有价证券价格会下降?
老师,公司老板个人的罚款得在哪里查找,我在他本人的个人所得税APP里没找到
老师,员工工伤住院期间,因工伤时伤的是脚,住院时需要人员照顾,请了护工,这个护工费,员工住院期的生活费是由公司出?
麻烦帮看下,我这个现金流量表是不是有问题?
25年开回来24年的过路费发票,怎么平帐
老师,假如我的微信上的钱跟账上的对不上,之前别人也一直对不上,很久以前月份账也没有了。现在我接手,用什么好办法处理使它对上,也便于我以后对的上
老师,你好,结转了损益,也都结账了
你再反结账试下。应该有数据的。
老师,你好,我刚刚说的是财务期初数据没有数字,您说的也是财务期初数据吗?
是的,你做了银行存款,应该银行存款有数据的,你可以再重做个账套试下,