同学,你好,你是没结转吧?
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师您好!请问一个企业刚开业时银行上发生的业务没有入账,所有的收支都是用“现金”这个科目的,但现在有开票出去也在银行收回货款,因为之前一直没有记账开户前的数据也不好理清,能不能在某个时段开始记?(就是从9月开始记,知道9月前银行有个余额然后就是9月发生的数)请问这个余额怎样做分录才能更好的衔接下去?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
甲公司2021年为建造办公楼借入一般借款及其资产支出资料如下: 资料一:占用一般借款为两笔 ①2021年3月1日借入借款4000万元,借款期限3年,年利率为6%,利息按年支付; ②2021年9月1日借入借款8400万元,借款期限2年,年利率为8%,利息按年支付。资料二:资产支出如下: 2021年7月1日支出3000万元、12月1日支出1 200万元。 资料三:2021年7月1日开工建造,预计工程达到预定可使用状态的时间将超过一年。 老师,这道题算一般借款的年资本化率怎么算?求列出详细计算过程,谢谢
甲公司购入乙公司1%有表决权股份,乙公司宣告并发放现金股利,甲公司不确认投资收益吗?
老师,库存股是什么科目,股本是什么科目
请问老师,企业除了福利费和业务招待费还有什么是需要按比例扣除的?
请问企业实务中什么专票是不能抵扣进项税的?员工来报销,餐饮费之类的发票应该控制在多少比例合适?
老师,固定资产摊销完了,然后卖二手出去收到的钱怎么入账呀
应付职工薪酬200万元,税法规定允许本年税前扣除金额180万元,超过规定标准部分本年及未来均不允许税前扣除 为什么不存在暂时性差异,影响应交所得税呢?
工资表人事做完了 发我 我算个税填上 ,复核一下,发老板,之后老板网银发工资,但是我对银行流水的时候就发现这两个月银行流水上面发的工资比实际工资表里面的应发工资少一点,我也不知道啥原因 没问领导?6月银行流水工资比工资表实发工资少200多元,所以我就把之前计提的应发工资的应付职工薪酬就转回一点 不知领导为啥少发,你说我用不用跟领导说下呢?
x在a公司股东 任股东发工资交社保 ,在b公司当任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司发工资 按工资申报吗
您好,老师,想问下第一道题的第一小题,为什么垫支的营运资金=投产后增加的存货+应收账款-应付账款?
老师,你好,结转了损益,也都结账了
你再反结账试下。应该有数据的。
老师,你好,我刚刚说的是财务期初数据没有数字,您说的也是财务期初数据吗?
是的,你做了银行存款,应该银行存款有数据的,你可以再重做个账套试下,