这个固定资产清理月末有余额吗?

老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
你好,老师,我在学固定资产分期付款这个知识点,有个迷糊一直解不开,就是分录上,例如:借:固定资产,借:未确认融资费用,贷:长期应付款。分录中,这个长期应付款,金额是本加息,是你买这项固定资产一共付的钱,题目出题一般都是个整数,那这个是长期应付款的账面价值吗,如果是的话,为什么我在做题的时候,计算的长期应付款账面价值固定资产的现值-未确认融资费用呢,我发现这里好多概念我都不懂
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师你好,我用的是金蝶迷你版的这个软件固定资产的板块没有开通,编了一个凭证借现金贷固定资产清理,这笔分录会影响报表不平吗?
老师,请问今年有一笔收入对应的成本之前会计在以前年度就结转了,导致今年毛利率太高了,风险大不?
水电费的在电子税务局的开票项目编号是多少怎么写
上级单位给下级单位打注资款,必须打到基本户上吗,可以打到一般户上吗
无偿租赁给别人不收水电费的话要不要写租赁房屋的合同?
请问老师24年一笔借款然后写成收入了,审计让整改写成借款,那我已经整改了,那需不需要附借条呢
老师,个税能延一个月体现在工资表里面吗,12月的个税体现在1月工资表里面
如果经营范围只有物业管理是否可以开具水电费发票?
采购已入库,已确定供应商不开发票,也不用付款给供应商,账务如何处理?
老师,公司开3%的发票可以用6%的进项抵扣吗