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调整其他应付款多了要怎么调整做分录 还有一个是其他应收款也是多了怎么调整做分录

2026-01-22 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-22 15:54

同学,你好
调整其他应付款多了要怎么调整做分录
你知道多做的原因是什么嘛?还是不知道,就是要调??

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快账用户3806 追问 2026-01-22 15:56

就是员工社保早期分录给挂错了 现在导致这两个科目余额对不上 所以要调整过来

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齐红老师 解答 2026-01-22 15:57

同学,你好
那就是其他应收款和其他应付款对冲

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快账用户3806 追问 2026-01-22 16:10

两个金额不一样 其他应收款多了 2280元 其他应付款多了29794元 怎么对冲

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齐红老师 解答 2026-01-22 16:12

同学,你好
对冲2280,其他应付款剩下的要继续挂着

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快账用户3806 追问 2026-01-22 16:13

继续挂着后面怎么处理

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齐红老师 解答 2026-01-22 16:13

同学,你好
如果要消掉,就转到以前年度损益调整科目

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快账用户3806 追问 2026-01-22 16:28

我直接消掉了 然后结转以前年度损益调整的时候为什么本年利润会有余额

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齐红老师 解答 2026-01-22 16:31

同学,你好 你之后以前年度损益调整是转到本年利润里面,所以会有余额

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快账用户3806 追问 2026-01-22 16:36

那到时候这个余额就一直挂着是不是

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齐红老师 解答 2026-01-22 16:49

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好
调整其他应付款多了要怎么调整做分录
你知道多做的原因是什么嘛?还是不知道,就是要调??
2026-01-22
同学你好,你是应收账款是负数了吗,一般是应收的负数转入应付账款。如果你直接想从应收转入其他应付也可以。直接把应收的负数: 借:应收账款 贷:其他应付款
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你好,当时的分录怎么做?
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你好 请问一下,这个金额大概是多少
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