借应收账款贷其他应收款。

我是这样调的,之前是借:其他应付款-A100贷:银行存款100,其实应该挂B,我现在调账,借:其他应付款-A-100 贷:其他应付款-B100,我这样调账的分录做的可对。
之前是借:其他应付款-A100贷:银行存款100,其实其他应付款挂B,现在调账,怎么调,分录怎么写?
其他公司的劳务费本应该会计科目分录是借:银行存款,贷:其他应收款,但是不小心做错了分录,做成了借:银行存款,贷:应收账款,现在要调账,具体调账会计分录步骤应该是
老师,之前做借其他应收款,贷银行存款,其实应该是借其他应收款,这个月调整分录的话怎么调?
本来科目是 1.借:其他应收款-应收补贴款 贷:其他收益 2.借:银行存款 贷:其他应收款-应收补贴款 就是现在发现补贴款做错了,实际没收到,是其他补贴,怎么调整
我实际支付水电工1760的工资,再帮他缴纳240的劳动所得税,那水电工开1760的发票可以嘛?
老师,发票的购买方名称里面,正确的是“粟”,对方开成了“栗”。电子税务局里面也查得到这张发票,这种情况,还需要对方重开发票吗?我们是小规模纳税人,收取的都是普票。我发现去年有不少这种情况的,电子税务局里面发票查询倒是查的到对应发票的
如果报销2月的发票发现写的日期是2月开的发票内容错误重开是开在3月16号的,那么这个报销也可以做进3月的账里面对吧?
老师,盘亏的配件入营业外支出可以吗?还是入主营业务成本更合适?
固定资产在2024年计入费用了,2025年才发现,如果直接在2025年调增之前折旧的金额有风险吗?2024年也稽查了没查出来
给临时工发的工资必须要写收据吗 只有转账记录可以吗
我公司应付给对方企业的货款,因对方企业注销了,那不用支付的货款怎么处理,要交什么税
朴老师,把产品运到仓库的运费没有发票,可以计入产品成本吗?
老师 开票拿不含税可以开票吗
员工跟总公司签的劳动合同,可以在分公司发放工资吗