你好,当时的分录怎么做?
2019年度将其他应付款48元,现在2022年调整为营业外收入怎么做分录
发现上年度会计科目入错了,应挂预付账款,挂成了其他应收款,要怎么调整?
2021年错把其他应收款计入了其他应付款,2022年发现了,怎么做调整分录
2021年度,其他应付款,本应下账,但做到其他收入了,2022年如何调账
跨年怎么调整 20年借其他应付款和其他业务收入挂错名字了 现在怎么调整
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
借:其他应收款 贷:银行存款 第一笔分录 第二笔分录 借银行存款 贷其他应付款
一进一出
借其他应付款,贷其他应收款做这个调整的。