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我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,,要求资本金一次冲完,房租分摊,下面分录, 借,预付账款-房租18000, 贷,其他应付款-股东18000, 借,其他应付款-股东18000, 贷,实收资本18000 借,管理费用-房租1500, 贷,预付账款-房租1500, 这样对么?
房开老师 我们房开公司把商铺租出去收租户的租金算做是收他们的管理费用,等把房子卖了 每年收的租金话就返还一部分给业主们 直至把其房款返还完 反完之后全部收的租金归我们 产权属于客户,这样的模式合理吗?租金收入算管理费用 做其他业务收入 反给业主的钱算其他业务成本?这样就不用缴纳房产税和土地使用税
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
出租厂房的某一部分,核算分录可以这样做吗?:借:银行存款 贷:其他业务收入-租金,结转成本:借:其他业务成本 贷:管理费用-累计折旧还是投资性房地产摊销
老师,汇算清缴时候欠的工资填不填写在职工薪酬内
电子税务局在哪里解除办税人员身份
老师,你好,上一年公司账没做,我现在接手了,没交接,没账簿,老板让从一月份开始做,怎么做?
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
老师,社保滞纳金需要税前调增吗
老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
老师,现在还能申报未开票收入吗?会不会罚款?谢谢!
转租收入计入其他业务收入,不冲减管理费用—租金。 分录 1. 确认转租收入(按合同约定/收款时) 借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 2. 结转对应转租部分的成本(如对应租金、税费等) 借:其他业务成本 贷:管理费用—租金(或长期待摊费用/预付账款)
转租收4000元, 分录 1. 确认转租收入(按合同约定/收款时) 借:银行存款/应收账款4000 贷:其他业务收入4000 2. 结转对应转租部分的成本(如对应租金、税费等) 借:其他业务成本4000 贷:管理费用—租金(或长期待摊费用/预付账款)4000 金额这样对吗
对的,是这样做的哦