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老师好,想咨询一下,我们公司去年13的税率开成了9的税率,现在税务要我们整改,我们是不是应该按照加税合计金额,按13加税分离后,再按13交税呢?比如原来金额100元是含税价,原先是按9的税率,计税金额应该是100/1.09,现在整改计税金额是不是应该100/1.13这样算

2026-01-25 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-25 12:22

当时合同里面约定的含税金额是100的情况下,对的是的

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快账用户3216 追问 2026-01-25 12:27

但是税务要我们按9的计税金额交13的增值税,即100/1.09*0.13,这样对吗?

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齐红老师 解答 2026-01-25 12:28

你合同里面有没有约定不含税的金额是100÷1.09

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快账用户3216 追问 2026-01-25 12:30

含税金额就是100

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齐红老师 解答 2026-01-25 12:31

跟你税务局讲清楚,因为他那边不管税率是多少不含税的金额是一定的,他是这么要求的

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当时合同里面约定的含税金额是100的情况下,对的是的
2026-01-25
这个算法不对 应该按照含税不含税的公式来
2021-12-03
您好 合同金额80万跟客户订的合同是百分之9税率的 后来又改成了百分之13税率 开具发票价税合计金额800000/(1%2B0.09)*(1%2B0.13)=829357.798165
2022-04-20
您好,是的,从不含税金额中减去分包款。假设分包款为50万(不含税),则差额 = 100/1.09- 50 = 41.74万 再乘2%等于0.83万
2025-03-05
你好,那你现在不是红冲直接补税,是这个意思吗?
2023-12-21
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