您好 合同金额80万跟客户订的合同是百分之9税率的 后来又改成了百分之13税率 开具发票价税合计金额800000/(1%2B0.09)*(1%2B0.13)=829357.798165

老师,想咨询一下印花税的计提方法和依据,去年9月成立的公司,属于建筑安装服务类,因为有一些安装没有签订合同(或者是合同没有金额,以最后的结算单金额给我们结算),但是平时我们给对方开出过一部分发票,至今从未计提过印花税,像这种情况,我们是否需要计提印花税,如果计提的话,是以发票金额作为计税依据吗
老师,我们给供货方付款的时候,供货方开的发票开多了,我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现,但是发票已经入了账,如果要重新退票的话,很麻烦。这样的话,我们多付的部分,对方说他们给我们退回来,然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子,我们公司存不存在多上税的情况?
老师,我们和对方18年签订的合同,税率那会是16%,之前给对方开了部分票和对应的货和款,后来给对方又开了一少部分的发票,对方一直不付款,说让我们冲红,然后就冲红了,现在涉及到税率的问题,我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗?这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入?
老师,想咨询一下,情况是这样的,以前我们跟客户订的合同是百分之9税率的,后来又改成了百分之13税率,这样我们应该开多少票给对方,如何算呢,合同金额80万
有精通“信息系统集成”行业的老师吗?麻烦熟悉这个行业的老师回答一下! 咨询一下开票应该开多少税率的? 我们进项有硬件13,也有软件6,也安装费9。但是我们承接的是整个项目,给客户是整体的, 1、我开票可以一起打包6吗? 2、如果必须分开不同税率开,那也不好区分呀?该怎样区分?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
那这样我们不是亏了么
没有亏啊 你收入金额还是一样的啊 看收入金额啊 开了829357.8 对方要给您这么多钱的啊
对方还是只给80万
那肯定是亏了 那怎么能同意开13%发票?
所以想问我们开多少票才不亏
这个不好平衡的 按照13%税率 开具80万 您单位就多交税 如果按照9%税额对应开具发票 那发票金额就不够80万
想来想去都没有想明白该如何弄,这啥整呢
对方要求不合理的 要不就加价 要不就按原来合同税率开具发票
谢谢老师o(^o^)o
不客气哈 欢迎有疑问继续提问