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老师,早上好!想问下一个固定资产,分几张发票开,收到的第一张发票怎么入账呢?固定资产未达到可使用状态

2026-01-26 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-26 09:16

同学,你好
借:在建工程
贷:其他应付款

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快账用户1355 追问 2026-01-26 09:23

借:在建工程 待抵扣进项税额 贷:应付账款 是这样吗? 等发票开完了再根据总额计提折旧吗?

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齐红老师 解答 2026-01-26 09:26

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
借:在建工程
贷:其他应付款
2026-01-26
你好 现在就可以做在建工程 完工之后才分摊
2022-05-24
你好,嗯你可以借,在建工程,暂估贷应付账款,然后再借固定资产,贷在建工程。
2025-01-13
借固定资产 货应付账款暂估
2022-05-25
同学你好,这样做不能算错,但是最好收到发票时,借:固定资产—暂估 (不含税)负数, 贷:应付款款 负数。再做借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税, 贷: 应付账款。
2024-05-26
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