您好,可能是他们公司要求严些

老师好,上个月销售给C公司50件商品并且开具了专票,这个月初客户反馈其中10件有质量问题。这种情况要开红冲发票的话需要问他们要回之前的发票做红冲吗?还是直接就可以红冲?我没有操作过
你好,老师,我们是商贸型公司批发行业,上面有2-30个厂家,每个厂家生产的品类都不一样,但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣,我们给下面客户发货的单品种类又繁多,全部包含了这2-30个厂家的单品,我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢?可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗?这3个厂家的库存可以把数量加大开吗?而且不是所有客户都需要发票的,确实能开进项票的厂家太少了,老师有没有什么好的建议呢?比如我是批发厨房用品的,有锅,碗,筷子,盘子,杯子等等,但是只有锅,碗,筷子厂家的品类有进项票,我也只能开这3个厂家的,盘子,杯子客户也上过就开不了票,大概就是这个意思,不知道我表达清楚没有?公司是一般纳税人
请问我们公司是药企,有研发费用,A客户委托我们做某种药品的转移研发试验(类似于该怎么做这个药品,怎么个配方,这样一个研究摸索的过程),我们给到A客户的是研发试验报告,确认收入的时候,我们做其他业务收入,那为了A客户支出的人工与材料等,我们是可以计入我公司的研发费用么?还是说这只是劳务成本?与研发不相关?
请教下,我有个客户是一般纳税人,我也是一般纳税人,他买我的货是拿去出口的,他不需要我开发票,我问他为什么不需要发票,他说他还有一个个体户,我不明白这中间他是怎么操作的
请问老师,我公司是劳务派遣公司,有个项目(客户)有3个员工同名字, 因为匹配的时候没注意把卡号填同一个人上去了 现在要操作退回后重新发放,客户想了解能不能他们代替这位员工操作退回 就是用其他人的账户来退回这笔款?需要提交什么证明或者委托之类的吗
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
老师,公司办公室的装修款64335通过公户付的,但是没有发票,作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
老师,我们公司去年报废了一批原材料,200多万我们开给报废厂几万块钱收入,,然后今年申报去年汇算清缴时用不用填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表呢?
老师:我们公司是做修的,都野外工,比较远,中午饭都在乡镇小饭馆吃,拿不到发票,一天大几百,老师你说这个如何解决?
朴老师,固定资产入账一定要发票吗?我公司买的空调是国补产品,发票抬头只能开个人,这样的话能入固定资产吗?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师,您好!请教一下您 残次品二次加工后分不出良品和残次品的数量了,就是混了,想知道领用残次品是 借:生产成本 贷:库存商品-残次品 那么,残次品的生产生本怎么核算呢?能指导一下吗?谢谢老师!
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
亲,这不是结果呀。我需要一个结果。
我也知道是对方要求严格。我是问你怎么操作!
这个你按他的要求重新开就可以,你们开的是什么大类?
一般就是红冲,重新开,我们公司也碰到这种情况
我们的大类事非电离家用电器
那需要修改大类吗?
他说大类不符,就是要你换别的开了,他是要开什么了?
账单都是集成吊顶,发票开的都是*非电力家用器具*,正确的话浴霸应该开*家用电热电力器*,平板灯开*照明装置*,铝扣板等可以按照材质开*金属制品*
这是他们的要求
想发个发票的截图,发不过去
这是我们的发票
他们说的大类是对的,你按他们说的开就可以
亲 你貌似没有明白我问的是什么
具体需要怎么操作
我也知道,徐璈按照他们的要求来,问题是具体怎么操作呀
先把这张发票红冲,然后家用电热电力器*浴霸,照明装置*平板灯开,金属制品*扣板,这样开,后面再开数量
需要改大类吗?
麻烦您一次性告诉我可以吗?
需要改大类,按我发的那样来开,后面数量按前面的来就可以
改的话,是在税务局里新增吗?还是在之前的大类上进行修改?
你在税务局开发票里面新增大类就可以了
好的,谢谢。
不客气,很高兴为你服务