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老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存

2026-03-27 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-27 16:55

你还是按普票含税做成本费用就行,因为不能抵扣

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快账用户8381 追问 2026-03-27 16:58

如果开票金额是1万,对方开具的是含13%的增值税专票1万,我是小规模,是让对方退回开普票,还是将就这张专票,做借库存商品1万?

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你还是按普票含税做成本费用就行,因为不能抵扣
2026-03-27
以销售方数据为准:按销售方核算的不含税金额开票,在发票备注栏说明尾差原因,同时向购买方解释并提供计算依据。 协商确定统一金额:与购买方沟通协商,按双方认可的方式(如四舍五入等)处理尾差,依协商后金额开票,做好书面记录。 按购买方入库数据调整:若购买方坚持且尾差小,按其入库数据汇总金额开票,同时调整企业自身财务数据,在财务记录中说明尾差处理情况。沟通一致并保留凭证。
2025-04-08
应该是按含税价暂估,小规模不抵扣进项
2024-09-03
你好,你是一般纳税人的话,按照不含税的金额作为库存商品。
2022-08-17
不含税金额 就冲七万
2025-08-20
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