同学您好,1您进货的时候,供应商不管给你们开什么发票,你都要按照真实做账。只不过供应商给你开专票,你可以抵扣进项,开普票不能抵扣进项,不开票,就用入库单,发货单之类的入账

老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
2.您给客户销售的时候,您应该按照实际销售的商品给客户开票,按照客户的要求开专票,普票,或者不开票都行,但是都应该确认收入,确认销项
老师你好,问题是其他厂家他们都不开票的呀,我们只有能开进项票的厂家的票,那我开给客户可不可以只开有进项票这几个厂家的单品呢?
同学您好,上面已经回答了,1,不管您的客户给不给您开票,你都要下账,2.您给客户开的票,必须是真实的商品。 当您选择不找供应商要票的时候,就是选择了自己承担更高的税收成本