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老师您好,我今天收到了一张24年的专票,我可以进项抵扣的吧??会涉及企业所得税调整吗?谢谢老师

2026-01-26 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-26 18:09

可以抵扣。是否调整,取决于这张发票之前怎么进行的账务处理。

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快账用户2996 追问 2026-01-26 18:22

之前没有做过任何处理。24年的发票,我费用计入26年了

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齐红老师 解答 2026-01-26 18:28

那不涉及企业所得税调整的。

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可以抵扣。是否调整,取决于这张发票之前怎么进行的账务处理。
2026-01-26
你好,这个是什么业务的发票?
2025-01-14
同学你好 一般情况下,2025 年对 2022 年的会议服务费开红字发票,不需要修改 2022 年年报补交企业所得税。 根据《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》第一条第(五)项规定,企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。因此,企业 2025 年开具红字发票,应冲减 2025 年的收入,并入 2025 年申报企业所得税,而不是去修改 2022 年的年报。 不过,如果税务机关有特别要求,或者企业存在其他特殊情况,如该红字发票涉及重大会计差错等,则需要按照相关规定和要求进行处理,可能需要更正 2022 年年报并补缴企业所得税。
2025-01-13
你好,你能联系上对方吗?能联系上对方。对方交了税款,你们转出在抵扣
2024-07-01
你好 先红冲去年的暂估分录,借:应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—某某费用 再根据发票计入费用核算,借:以前年度损益调整—某某费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 
2023-03-30
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