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老师就是对方给我们开票是117513,这是不含税的。但是呢,对方收我9个半的那个成本票,然后我需要转给对方的钱,加上这9个半的成本票一起进。转给他,然后就是最后算出来这个数减去这个税额的话,必须等于是117513,所以说我这个数应该是多少?

2026-01-26 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-26 18:21

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-26 18:25

您好,对方开票不含税117513元,税率13%。 “9个半”=95000元(含税,固定金额)。 设应转现金为X元,则: (X%2B95000)÷(1%2B0.13)=117513 X%2B95000=117513×1.13=132789.69 X=132789.69−95000=37789.69 应转给对方37789.69元。

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2026-01-26
您好!那就是3037*1.07=3249.59这么多金额了
2024-02-22
可以的,有这些做附件就行呢
2023-12-10
同学你好 尽量还是公司哦
2023-11-07
没问题,这个正常报销就可以,但是这个没有发票不能税前扣除
2023-12-08
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