您好,是的,这个更正申报就可以

老师,我们20年给一个公司开了专票,当时我们不知道他们是小规模纳税人,在21年2月的时候他们把票认证了,现在23年了说的税务不让认,要转出,喊我重新开发票?我应该重新开吗?
建筑项目,2022年4月有一部分员工没发工资,这个月就没申报,,现在税务局通知他们个人要补税,如果现在补报的零申报的话要向税务局交罚款吗,那些员工年度汇算会重新计算,他们不用在补税了吧
老师好!我们在23年7月份多抵扣了进项税额,于23年9月份更正申报补缴了相应的税额,现在专管员问我有没有做税额转出,怎么回事,怎么操作?
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
老师,我们企业23年有一笔十多万的款没有确认收入,是挂在预收账款里,没有申报增值税,因为遇到审计,需要把这十多万的确认为23年的收入,那该怎么补申报增值税?
老师现在开始建账,以前没建过账,那么银行公户余额怎么接着做账
老师,我想请教你一个问题,就是我这边有一个个体一直是核定征收的,这里1月自动转为查收征收,之前没有注意到我同事1.24日开了两张发票合计2540元,然后昨天1.26重新申请定期定额申请,一直审核中没有下来,我需要先红冲这两张发票吗?等核定结果出来再开票吗?
老师您好 我们公司新来了会计,现在要绑她为办税员,请问应该怎么操作呢
老师,其他应付款金额大,主要是向老板的借款,怎么写情况说明?
老师,老板几个公司收入费用等合并一起做的内部报表或者说表格那种需要录入那些信息数据做年度对比,我们是刻章跟进章料的公司,后面分析两个年度的财务数据
收到个税手续费返还 如何做分录 是否需要交增值税?
老师我们是餐饮行业小规模,客户吃饭刷卡对公付款日报表是显示是付款430元,但是到对公账户上就变成428.37选,中间有个手续费的,用的是第三方支付平台,那怎么记分录
请问现在出口退税发票税率不是按照第一个工作日汇率了吗,听说今年改成按照上个月底税率了?
合伙企业个人股东报C表流程怎么操作
老师,客户给我们开票是3%的发票,但是我们给了4% 的税款,这个4%要写到合同里,怎么描述
那现在如何在系统更正之前的?
在申报记录里面你找到23年的更正就可以
但是电脑坏过,23年记录没有了
那这个要去窗口更正了