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23年11月月份税局说一个供应商异常,需要我们进项转出23元,申报做了转出,但是没做帐,现在应该怎么做呢

2024-05-13 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-13 16:59

你好同学,你账需要进项税转出 借:应交税费-应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费-应交增值税(进)

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快账用户9896 追问 2024-05-13 17:01

23年11月增值税申报已经转出了,会计没做相关凭证,现在补在几月份呢

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齐红老师 解答 2024-05-13 17:06

你好同学,你就补再这个月就行了,你最后 再检查一下,最终的余额都是对的吗

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你好同学,你账需要进项税转出 借:应交税费-应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费-应交增值税(进)
2024-05-13
你好,结转的成本也是在去年吗?
2024-04-16
你好,你们没有认证,不用进项转出,系统提示你了吗?
2024-01-13
你好;    你之前 是不是进项税转出也做了两笔分录 ?    
2022-05-16
您好,补缴了,那么就是应该是转出了。
2024-01-08
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