增值税附加税需要交,如果是省内的所得税公交,省外的需要交企业所得 这个是看项目所在地位置

老师,我走两个问题: 1.在外地经营预缴的增值税能算入项目成本吗. 2·一般纳税人增值税的算法是不是:销项-进项-预缴增值 3.劳务费和人工费有什么区别 4.项目有综合税费这个说法吗
你好,我们是一家建筑公司,跨区经营,需要在项目所在地预交2%的增值税,但是我们平时没交,在公司所在地申报时,申报表又填了已预缴!然后项目完工了我们才在项目所在地一次预交2%的增值税!请问这有什么税务风险嘛
老师好,有些施工单位挂靠我们建筑公司在外省施工项目,在当地预缴的增值税及其附加税费,企业所得税都是他们自己在本地预缴,然后把预缴税单拿给我们公司入账,请问我公司拿到这些税单记账,会计处理分录如何做才合理?
你好老师,建筑企业跨区域施工的话需要预缴增值税及相关税费。之前我们公司一直都是先在电子税务局填跨区域涉税事项报告,然后下载下来到外地施工地的税务大厅进行预缴税款,但是这样很成本太大了因为施工方和公司跨省距离特别远。我最近看到电子税务局上面就有增值税和附加税的预缴表,是不是我直接填这个增值税及附加税预缴表并直接在线上预缴税款就可以了?这样操作是不是就可以不用再填之前那个跨区域涉税事项报告然后也不用再去大老远的建筑施工地税务大厅预缴啥的了?
老师,建筑公司开出的劳务费发票3%,涉及异地预缴(同省不同市),是只需要预缴增值税+附加税吗?印花税是在项目地交还是公司所在地交?预缴的话是当月预缴还是下月15号之前预缴都可以?预缴完在公司所在地申报的时候是填增值税减免表4就可以吗?
请问本年打算申报高企,按申报条件符合的科技人员为:25年满足10% 24年人数为0 23年人数为0.(23 24 年都不满足在研发上工时累计超183天,所以都不算科技人员),这种情况符合高企要求吗?
老师请问一下一般纳税人机电类的服务是几个点?
老师,跨区域经营,是同时预缴增值税和所得税吗?为什么我申报本单位项目时,操作完只预缴增值税,我们有项目挂在省外别的单位,但项目还在本省,他们预缴是增值税和所得税都要。
老师员工25年11-12月的工资26年1月发放,我申报个税的时候员工的社保扣除是扣除26年1月的还是25年11-12月的,们按照正常的收付实现制申报的,25年0申报,还是说可以把25年缴纳的社保的个人部分全部扣除
自然人开具蔬菜发票、肉类发票 增值税是免税么 还是按照1个点
公司一般户往公司基本户转钱,备注税款可以吗?
老师,给股东看的财务报告咋个写更合适,可以提供一些意见吗
老师,工会经费、企业年金、公积金、社保这些怎么分类?属于工资还是福利?
老师,我们是集团公司,原来用的是小企会计准则。现在又新增两家子公司,请问是不是要改为企业会计准则从建帐套
2025.11.24买了一台车,首付172051元,贷款11万,分36期,保险7949元,当时现付18万,请问2025.11月应该如何做分录?
老师,省内的所得税公交是什么意思? 意思是,有些项目时不需要预缴所得税,有些需要是吧?特定主体登录时,如何去判断这个项目是否需要预缴所的说呢?因为我都是开票后,登录特俗主体点那个预缴增值税,没关注过是否有预缴企业所得税进口。
省内的所得税不需要交 因为规定的是省内的不交省外的交 根据这个来判断