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请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
老师 你好 早上我查询税款扣除情况 发现有个《社会保险费缴费申报表(适用单位缴款人)》跳出来 没有申报内容。我们这里最近电子税务局有点抽,然后我们单位10月份社保刚刚开户 11月应该会自动扣款的。想问老师这个表要填吗?在哪里。
老师,您好。企业所得税汇算清缴中办公费纳税调增应填写在哪一栏的?我们公司银行开户和购买U盘花了325元,但没有收到发票的。这个我们入账在了管理费用-办公费(开办费),请问这个费用纳税调增应该填写在哪一栏里面呢?
老师,您好。请问抵缴欠税是什么意思呢?我们申报增值税时有一个款没有扣到,在电子税务局里查已缴税金里有查到已缴了,显示抵缴欠税。可是我们之前没有多交的税款呢。请问这个是什么来的呢?上个月申报增值税时也是有一个款显示抵缴欠税的
老师好!有一个商贸公司,若在今年4月国家办理留抵退税的时候公司里有进项留抵税额并且办理了留抵退税。到了7月,税务稽查发现有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元。税务局要做处罚: ①若罚款100元是否7月直接做 借:营业外支出–罚款 100 贷:银行存款 100 ②税务局若是将查出的因4月未做无票收入退给商贸公司的26元,全额上交给国家26元,这个无票收入是接到处罚通知书的时候做 借:应收账款 226 贷:主营业务收入 200 应交税费–应交增值税–销项税额 26 还是直接在4月份按照上述无票收入做账,在7月份接到处罚通知书的时候再做 借:应交税费–应交增值税–未交增值税 26 贷:银行存款 26 确实不是很懂在接到处罚是怎么处理账目,还请老师详细告知,谢谢!
员工入职新公司高铁票怎么做会计分录
老师好!我公司2025年卖了固定资产一台小车3万,想请问申报2025年度的企业所得税时应该怎么填写呢?
老师下午好,出口方式是FOB国内段的运输发票,报关费都是6个点的发票,港杂费是零利率的发票可以吗,谢谢
老师,请问一下我们是劳务公司。开发票都是劳务搬运。报关费装卸费。那我们公户付款出去的赔款,做账是营业外支出还是什么啊
老师好,按税法来说 企业买外来货物送给客户 做业务招待费 都要按偶然所得 代扣代缴个税的,但 好像能按这操作的企业好像并不多。
老师好,我们在税务网厅上办理一站式退税费申请时发现有个罚没收入,请问这个罚没的内容在哪里查询呢?
老师,供应商多开3800,实际货款是3700,让他开红票冲掉那100他不冲,票已认证,这100我是要做营业外收入还是要做进票转出
老师,我们提单已出,但是,报关单还没出,但是时间不确定在这个月底还是下个月初,那进项票,我什么时间勾选呢?这个月底,我需要做什么吗?
提单副本copy字样可用于退税吗
我这边有一个淘宝C店是个人的 没有上传执照 2025年7-12月销售了差不多84万元 平台提示推送了数据去税局, 如果我现在上传执照变更主体。可以补申报增值税企业所得税吗 还是我这边按照平台提交的销售报表来缴纳个人所得税
首页的待签收文书里没有内容呢
若没有内容,要找税局了解下详情了。