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老师,您好!请问一下您 企业在2026年3月份补缴了2023年度的企业所得税14万多和滞纳金4万多,请问会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!

2026-03-25 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-25 08:44

小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税                  借:应交税费-所得税 营业外支出-滞纳金       贷:银行存款

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同学,你好 最好分开写 补缴 借:以前年度损益调整1000 营业外支出  43 贷:银行存款  1043
2025-05-09
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
2025-12-18
之前是借银行存款 贷预收账款吗? 现在借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额 企业所得税按照利润表是额实际收入来报
2023-07-12
你好,那你汇算清缴的时候可以直接把你的费用调减就可以,然后你要做一个反冲的凭证,借其他应收款贷利润分配-未分配利润。
2022-04-14
汇算补税 先补计提 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
2024-04-16
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