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老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师你好 我们是一家培训机构,我们公司的银行账户当时被冻结了,然后又注册了一家公司,员工的社保在原来的那家企业申报,但是一直都没有交,从去年开始新公司启用后,把款项收到新企业的账户中,另外把款项转到原来被冻结的那家账户中,给员工把社保交清了,但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了,社保产生的费用还是做到旧企业了,现在由于从新企业给旧企业转社保费以后,在新企业账上挂了10万多的其他应收款,旧企业的账上的其他应付款挂了十几万,请问这样的内部往来账怎么做平
我们欠A工程款,给A找了一个供货商,现在A欠账的单子过来了,但是下面项目部没有把供货商的挂账提交上来,请问这个我要怎么写分录,就是显示虽然我欠供货商的钱,但是我已经还A了
请教一下老师,有个挂靠在别家单位的项目,发生了一些代扣代缴费用,挂靠单位于是就暂扣了工程款并且未开具收据或发票,而就此费用挂靠单位还需要我司提供相应的成本费用发票然后再以投资人的名义解款至挂靠单位账户再代付出来,我想请问这里的会计分录怎么处理?并且投资人的往来又怎么处理?谢谢
建筑行业被挂靠企业内账的会计分录,既能把下游供货商的应付账款显示出来,又能把挂靠人的往来显示在账面上,这个分录要怎么做?
建筑行业被挂靠企业内账的会计分录,既能把下游供货商的应付账款显示出来,又能把挂靠人的往来显示在账面上,这个分录要怎么做?
外经证是什么意思,是开一张票就要申请外经证吗
老师,请问怎样判断收入的真实性,谢谢
老师,一家医疗管理公司,注册资金100万,投资了2个诊所有限公司,占股60%以上,另外一个全资门诊部有限公司,还有一个占35%的门诊部,及一个小公司。没有登记集团公司,请问这个算不算集团公司?是不是按财务制度要执行企业会计准则核算
=IFERROR(MID(D158,FIND("MW",D158),FIND("/",D158,FIND("MW",D158))-FIND("MW",D158)),"")老师 这公式没有理解 语法的含义 可以讲讲没
个体工商户(定期定额)要做个人经营所得税申报吗?
老师,家里面的帐应该怎么记?都记啥呀?
劳务派遣公司不能抵减税控盘及维护费,有相关文件吗?
请问个人借款,怎么做账,做个人往来,到钱不是我们公司给的,是我们总部给的,员工是我们这里的
知道货物已经报关出口了,但是业务还没把报关单给过来,要不要确认收入 先开票
1. 收到业主工程款,内账入账 借:银行存款 贷:其他应付款—XX挂靠人(工程款) 2. 向供货商采购材料,确认应付账款 借:工程施工—合同成本—材料费 贷:应付账款—XX供应商 3. 代挂靠人支付供应商货款 借:应付账款—XX供应商 贷:银行存款 同时,冲减挂靠人往来: 借:其他应付款—XX挂靠人 贷:工程施工—合同成本—材料费(或内部结转科目) 4. 扣除管理费、税费等,支付挂靠人剩余款项 借:其他应付款—XX挂靠人 贷:银行存款 其他业务收入—管理费收入 应交税费—代扣相关税费(内账也可直接计入往来) 5. 发生其他成本(机械、人工等),同材料逻辑 确认成本、应付: 借:工程施工—合同成本—机械费/人工费 贷:应付账款—XX单位/个人 代付并冲挂靠人往来: 借:应付账款—XX单位/个人 贷:银行存款 借:其他应付款—XX挂靠人 贷:工程施工—合同成本—机械费/人工费