同学,你好
要算进去的

老师股权转让1元转让,申报的时候提示股权转让所得允许扣除的税费合计值,不等于个人股东股权转让信息表中相关合理税费合计值,是1元转让的,是我哪里填错了吗
老师,股权原值:公司是认缴的,是不是可以填0 相关合理税费:是不是转让金额500*印花税万分之五 转让时企业账面净资产金额:是不是填所有者权益金额
老师个人股权转让,企业还未开展业务。也未实缴注册资本。相关合理税费是不是只要填印花税的费用就可以?
老师,个税扣缴端上申报股权转让方信息,股权转让份额怎么填?100万的认缴资本,股权占15%,股权转让合同协议价格为5000,相关合理税费为1000元
老师,自然人股权转让填写个税和印花税表格,是自己交完税去税务办理,还是表格填好直接去税务办理就可以了
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?