同学你好 提交不了吗

股权转让个人所得税指的是个人转让股权的时候,需要按“财产转让所得”缴纳的个人所得税。税率20%股权转让个人所得税计税公式:应纳税所得额=财产转让收入-财产原值-转让中发生的合理费用。 其中,合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。请问老师这个个税需要个人承担吧?但是我发现账面是企业承担,放在营业外支出核算
老师好,想问一下,股权转让所得应纳个人所得税=(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20% 其中,合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。股权转让的个人所得税里的取得股权所支付的金额,如果认缴和实缴不一致,也就是只实缴了一部分,那转让部分股权的话,这个取得成本怎么算呢?按实缴的注册资本乘以转让股权的比例吗?
老师股权转让1元转让,申报的时候提示股权转让所得允许扣除的税费合计值,不等于个人股东股权转让信息表中相关合理税费合计值,是1元转让的,是我哪里填错了吗
老师好,我遇到这样一个问题 企业2023年5月份做了一次股权转让,具体是:老股东(转让方)无力偿还借款(借款100万,不是一次性到位的,是分多次累计的100万),把这部份借款由债权转成了股权,老股东未实缴到位, 我现在要填写的个人股东股权转让信息表里面信息如下:您帮我看一下对吗? 股权转让份额:100万 转让股权占企业总股份比例:100 股权转让合同价格:100万 股权原值:100万 相关合理税费:应该是印花税吧
老师,您好。请问:个人股东 股权转让时,个税的计算方式:收入-成本(包括合理税费)=所得*20%=个税,现在我想问的是,股权转让时点,账面上有净资产时,还需要对股东占比净资产份额部分缴纳股息红利的所得税吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
能提交就是提示这个,问提不提交,我怕操作的不对没敢提交
没有看到显示什么呢
提示这个老师,我收入填1元,个人转让信息表协议价填1元,原值填0,税填0.2,然后转让个人,提示这个
税局同意一元转让吗 成本投资多少
老师,净资产是根据8月份的报表所有者权益填吧,
注册资本300万,他占60万,20%占总资本,转让给另一个股东,对方100%,
老师未分配利润是负的15万
那这个税局同意一元转让吗
老师这个得问谁
就是问税管员哦 一般就他们管着
专管员也没说不同意啊,跟她说了
那你按一元填写就可以 转让金额写一元
老师主要是不会填这个表,教一下呗,填完提示
你看看应交所得税是多少
老师是不是怪我时间没选啊,我填的1元收入,时间是不是得改成注册日期啊,一开始他就是股东,日期按什么改啊,用改吗
这个按转让日期来填写
老师这个是附表我填的情况,提交申报体现的就是刚才给你发的结果,辛苦老师帮我看看,实在不会边上没人会,离税局太远了
就是这样填写的 看着没有问题