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#提问#我们公司搞刨猪汤活动邀请全国各地的报名的粉丝朋友来吃“坝坝宴”,然后采购食材,制作广告牌等取得了进项发票,我们还在吃饭的地方设点销售我们的产品,那我们这个为这个活动产生的采购费用等是否可以计入业务宣传费,还有进项发票进账税是否可以正常抵扣?税务该怎么处理?正常认证抵扣吗?

2026-01-30 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-30 12:01

你好,这个是为了宣传销售公司产品搞活动产生的进项,可以计入业务宣传费。制作广告牌这个进项是可以抵扣的。

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你好,这个是为了宣传销售公司产品搞活动产生的进项,可以计入业务宣传费。制作广告牌这个进项是可以抵扣的。
2026-01-30
你好,同学。 购置 税是计成本,不抵的,你可抵的是进项税额。 你是取得当期计入待抵扣税额或待认证进项税额处理的。
2020-09-28
你好: 如果实在无法享受进项税扣除,那就把业务模块分拆。使用多家小规模纳税人的公司,享受小规模较低征收率。不过不能给税局说。
2020-12-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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