不是公户支付,是老板垫付,挂其他应付款

老师,你好,麻烦问下我们是科技公司,开发了一款游戏放在娱乐会所ktv这些场所使用,平时游戏到账的金额会从微信直接到我公司的公户。但是后期要返点一部分到对方公司,还是以我们的公户打到对方的私户上,然后对方开了一些酒水发票给我们做成本,请问我公司用这些发票怎么做账?做招待费?
老师,昨天稽查局来我们公司稽查了,没有查账,就是走的时候叫我做一份今年的收入明细表和成本费用明细表以及今年的对公账户流水给他们。我收入明细表可不可以就写明客户名称、收入金额就可以呢?
我司是出口公司,一份合同俄罗斯客户用他的公户支付的一笔30%的定金。然后尾款未付,现在是俄罗斯那边对美金管控封了客户那边的美金账户。(也就是对方公账上无法汇出美金。只能汇人民币。)现在客户问我方有无其他收款账户。我们公司有收人民币的账户。但是客户那边如果用其他公账汇过来,我这边到时候做出口退税怎样才能平账呢?货物只能报一次关,刚好是一条柜子的FOB,无法分开报关
就是有个百色的建筑公司,想收购她的公司,工商已经做了股权变更了。但是后面才去查他的账,发现他那边2019年之前是核定征收的,2020年开始查账征收,而且他是一般纳税人,但是他都没有做账的,报税是根据收到的成本发票还有工资社保来报成本的,然后对公账户的流水有很多转给个人的,个人也没开发票给公司,还有收到很多那种成本发票,也没对公转账给供应商的,想问下做税务迁移到南宁的话,注销掉百色的基本账户还有一般存款账户那些,税务迁移到南宁,可以不管他之前的账不,然后我们重新开户,做账
老师好,我方(供应商)和月结客户对账的时候,应该怎么对呀?我们是先开票后付款的,他发的有期初数、入库数、出库数和结存数,我本以为是我方出库数等于对方入库数就OK了,但是我同事说我核对错了,应该要核对结算金额因为发票开的是结算金额的数,我不明白该怎么去操作了,请您可以给讲一下,这中月结客户的账应该怎么去核对呀?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗