这个破里面有规定一个月不能连续吗?我没有看到这个

老师,您好,今天收到税务局发的组合税费支持政策红利账单,第二条显示已经享受2666.59,然后我就把从1-7月实际支付的增值税,(教育附加减免一半)印花税(减免一半),加计抵减,数控盘(可以减免抵扣)享受减免的部分都加起来才1542元,这个税务局是按什么统计的,谢谢老师
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 (财税【2023】1号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)的规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税;小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。请您准确核算适用情况,享受税收优惠。 老师这个文件是说增值税专票,季度不超过30万也可以减免是吧?还是说普票可以免?文件里啥也没说专票还是普票
老师您好,个人为我公司提供劳务,到税务局代开了劳务费发票,在自然人电子税务局代扣代缴 劳务报酬(一般、法律援助补贴、其他非连续劳务),应缴税费1448元,这个是不是到 24年3月份个人所得税汇算清缴的时候,如果 年收不超过6万元,可以申请退税
老师们,我们是小规模企业,现在可以享受开电子普通发票月不超10万元,季度不超30万元是免征增值税的,那现在我们可能面对一个客户不需要开票,进账肯定进公户了,我申报税肯定是填写未开票收入的,他可能一次性转80万元,这种未开票的是否分季度一次不超过30万让客户转账,能否享受免征增值税的优惠政策?
老师讲的企业缺成本票这两种当时,您能不能帮我看一下什么意思?成立个体工商户核定征收 在税收优惠园区成立个体工商户,通过业务分包的形式,享受园区的优惠政策。这种方式可以有效降低个人所得税的税负,同时企业也不用代扣个税。 自然人税局代开 当企业与个人之间的商业交易中出现个人无法开具发票的情况时,可以使用商业合同等相关信息代表税务园区内的自然人开具发票。这种方式不需要亲自到场,个人所得税可以按0.5%-1.5%征收,综合税负在2.5%左右。
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
郭老师好,这是税管员发的,我也不清楚 现在自然人可以开具1000元/次的发票了,可以减免增值税? 那么除了减免增值税以外,还有其他税款需要缴纳吗?
1000以内不需要交税 他这里的一个月不能连续,就是这一次开了1000,下一次再开1000,下一个这个就得交税了,前提是在一个月内
哦,郭老师,请问这个1000元跟原来所说的收据500元可以入账,两者有关系吗?
你们有关系 很早之前的500就是每个月一个元的起征点500 今年个人代开发票,起征点改成了1000,不清楚这个修改不
郭老师好 假如25年10月份油卡充值2000元,到26年1月份全部才全部消费完,1月才开具的发票和消费明细,消费明细是从25.10月~26年1月,想问一下这个2000元可以在26年做税前扣除吗?
可以 要求的并不是那么严格 但是你尽量的分开,根据实际用的因为很有可能你在2026年这个油费超标了
郭老师好 请问您说的油费超标是怎么核定的呢?
税务那边根据行业来的 有一个比例期间
郭老师好 请问医疗废物清理费可以用收据入账?分录如何做呢?
所有的都可以用收据,只不过是允许不允许抵扣所得税 如果是医疗行业的借业务活动费用 贷银行存款或者库存现金
郭老师好 我家是私立门诊,我直接入“管理费用~其他”可以吗?
你做主营业务成本,你有对应的收入不是,因为这个是你的科室里面发生的
郭老师好 请举例说明一下“医疗废物清理费”对应的收入和成本?谢谢
你好,你的医疗收入对应的医疗垃圾清理支出,药品支出,医疗人员,工资,医疗科室,房屋租金,水电费,设备的折旧费
郭老师好 无论有没有医疗垃圾,对于门诊来说,每年都需要缴纳1200元的清理费……假如没有的话,我就挂在“主营业务成本~其他”,可以吗?
可以的,可以这么做的
郭老师,谢谢您的耐心解答
不用客气 工作愉快