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你好,社保征收计划里面怎么会有应缴当年往月欠费,但是我们每个月都在电子税务局上面缴款了,而且缴费金额和参保人数一致的
你好 请问物业费当年的收缴率和清欠率怎么计算?我看会计弄的清欠率公式是(当日收到属于本年的+期初旧欠-期初旧欠余额)/期初旧欠 收缴率是(当日收到属于本年的+本年期初余额)/本年期初应收 但是这个收缴率和清欠率好久都没变 每天都有收到的数据加上去 我就想问下是哪的问题 请问这俩公式对不?
老师还有个问题,就是工商年报里的本期实际缴费金额,我们23年10-12月社保还没缴纳,那这个是不用算进去的吗,是要填到累计欠缴金额里吗,但是我们24年肯定是会把去年的交掉的,还是说实际缴费金额也可以按照1-12月填进去,欠缴金额填0可以哇,麻烦老师具体讲一下
今年24年,公司财务上采用收付实现制核算记账,以往是权责发生制记账,想问下这个收入、费用、成本怎么核算呢;比如12月份提前付了1月份费用,去年我没有记账,今年是收付实现制 ;再比如我去年已开的发票 已经确认收入,2月份收到了 ;针对于这种的 是调整往年报表 ,还是怎么办
1.我们是供暖行业,往年采暖期每月结转收入借:预收采暖费 贷:主营业务收入 贷应交税费应交增值税。 2.今年采暖期是2024年9月-2025年3月这期间 然后今年结转收入和往年不一样 。需要分摊 大概流程是第一步1.是算出2024年9年到2025年3月的应收采暖费2.供暖天数为假如按151天 算 用2024年9月到2025年3月的应收采暖费除以151天 算出每天平均采暖费 然后假如做2024年10月 的账 , 就是用10月的实际天数×每天平均采暖费 算出来的金额 。 然后就是确认10月实际收的金额 分摊的金额=10月应收本月的采暖费-10月收的采暖剩余的金额为分摊金额 求:相关会计分录如何做 麻烦举例说明
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
建筑企业施工许可证怎么办理?
郭老师,个体户的公章那些要注销吗,有这方面的规定吗,如果不注销,有什么风险吗,需要客户写放弃注销的说明吗
老师,想问一下这营业执照要满3年才能变更吗?有没有这样的要求,我现在是要变更经营地址
@朴老师,12-174#,补录2018年集团智能化粮库资产划转100万。老师,资产折旧都提完处置了,还计入资本公积合适吗?需要什么附件?
老师中午好,公司买车了需要交什么税
老师,购买的房屋原值都包含什么,根据原值缴纳房产税
老师您好,请问退休人员如何选择人员类型,选择离职对吗?
老师好,想请问下公司买的凳子和桌子拿来请客吃饭用的要记入哪个科目,谢谢