
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师 我这边有一笔以前年度损益调整 做了借 以前年度损益 贷 其他应付款 然后借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益 我想问下 资产负债表里面 未分配利润 是要填写在上期年末数 还是本期期末数?
你好,老师我们有个供应商给我们报价,铝锭价今天23760.含税13%.加工费+2600就是含税价,那不含税价是多少?我怎么算成负数了
你好,请教老师,水果进项太多,需要消耗,比如进项有1000000元*0.09=90000元,这些票都没有销项匹配了,可否做损耗,本身也是很多臭了都当垃圾清理了,进项转出,不缴纳税收,也不开销售票,合理合法吗?
项目所在地在重庆万州,包工头收劳务费代开发票的政策是什么?
25年本来是管理费用结果记成了销售费用 现在已经结账了,该怎么改呢?
25年预提费用500:借:管理费用 500贷:预提 500 26年发票回来了、实际费用600 借管理费用-500 贷:预提➖500 借:以前年度损益调整 600贷:库存现金 这样写分录可以吗?
老师,企业25年的收入500万,明确了解到有400万为虚增,企业是软件服务行业,没有物流,每笔收入都有银行回单、发票与合同,这样怎么做才能确定收入的真实性,谢谢
老师,我预收客户货款5万元,合作保证金1万元。后面由于客户的要求太高,无法合作,需退还预收客户的货款以及保证金。该怎么做账? 我预收时,分录是: 借:银行存款6万元 贷:预收账款5万元 贷:其他应付款-保证金1万元 现在要退还给他,要怎么做?
小规模纳税人开具专用发票要缴纳几点的税
那位老师能给我一个开发票可以搜索到商品税收编码的网址
您好老师,麻烦咨询一下我们单位有一辆车购买对方的货款没有钱给把公司的车抵给对方了,需不需要交车辆增值税