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老师,你好,2025.12月多计提了印花税金额了,现在要冲减怎么冲减呢(当时计提的时候是借:税金及附加,贷:应交税费—印花税),要怎么调整呢

2026-02-05 16:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-05 16:22

借:应交税费—印花税 贷:利润分配-未分配利润

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借:税金及附加 负数, 贷:应交税费-应交印花税 负数
2022-11-26
借应交税费、借税金及附加负数
2023-05-16
借应交税费贷利润分配,未分配利润汇算清缴、调增。
2024-05-11
你好!借:以前年度损益调整 贷:应交税费-印花税红字冲差额就可以
2021-02-05
您好,你做的是对的,是计入税金及附加,没有错呀
2025-10-11
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