同学您好,针对你甲方将部分工程直接分给另外一家公司去干,但给你们公司3个点的服务费用,这就相当于你们公司把所有公司总包下来,对方是你下属的分包,只是直接与甲方签合同,但该我得的利润还是会给你3个点,这3个点相当于纯利润无成本。对于这3个点是需要给甲方开具发票的,开具工程服务发票即可。

你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
老师好!我们是施工单位 甲方将工程中的外墙保温工程直接分包给了另一家单位 并且这家单位给甲方直接开具了发票并签订协议 ,我公司与甲方做结算时未将这一部分减除 但我们给甲方开票时将分包的这部分减掉了。这样可以吗老师?
我们现在的员工都是外包了,然后外包掉之后呢,本来是应该发票是开给我们的嘛,然后个税是那个外包的企业去申报,但是呢,但是呢,然后就是。他直接开发票,直接开好了给了另外一家公司,另外因为我们是和另外一家公司一起投保的,就是一起那个都把员工那个,嗯,弄到第三方公司嘛。然后他开票直接开给另外一家公司的话,因为我们和那家公司有业务往来的嘛,他们说直接说是在货款里抵扣掉掉就好了嘛,让我们销售发票少开一点就可以了。钱是另一个公司付的,我们的钱付给另一个公司的,发票和付款金额对不上了?
老师您好 我们是建筑公司,乙方资质不够挂靠到我们公司与甲方签订的工程施工合同,甲方把施工款打到我们账户上我们给甲方开发票,扣除相应的费用然后转给乙方,我们是建议计税的,正常开出去3%的发票就应该交百分之三的税,但是我之前的会计告诉我,乙方有分包的项目所以增值税不用交了,老师我不懂,麻烦你告诉我为什么有分包的项目,我们就不用交增值税了?
请问老师,甲方将给我们的工程分出去一部分给了另一家建筑施工企业,我们与另外企业没有转包协议,他们直接与甲方签合同结算开票,但是甲方会从他们的结算款中扣除3%的分包服务费给我们,那么我们收到3%的款,应该给甲方开发票吗?开什么发票?还有这3%是因另外企业而起,但是对方没有直接交给我们,我们应该给谁开票开什么票?
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
工程施工一般是按什么方法结转成本的,是不是开票有收入才结转成本吗
老师这个我明年想转行 当会计 财务管理我今年应该能过 明年就是过财管 向上线往往来会计或下限者出纳会计助理代理记账中级会计师的话我想下一家公司考 不想 在这一家公司考(性价比太低) 老师有什么好意见吗[微笑] 中级会计师证书 在工作了之后考性价比最高
老师,公司2016年成立的,2021年实缴的了,但是审批局打电话让我们变更章程去,说我们实缴完毕的同时也得变更昂,有这要求吗?
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?