那个要填主表第28栏和附表4,扣除预交的的增值税

老师,建筑行业小规模公司异地项目申报预缴增值税,是扣除分包款后差额征税预缴的,现申报季度增值税会出现这种情况?附下图,请问是什么原因,具体要怎么操作?谢谢
老师你好,我们是做建筑工程的,在异地施工。在项目地有个2%的预缴增值税,这预缴中有可以抵扣的劳务和分包金额,回公司开票缴纳差额税款时,这部份劳务和分包的税额还是可以抵扣的,是吗
工程项目异地预缴的时候是不是还要扣除劳务分包那部分金额呀,如果没扣除后面申报剩下部分增值税再扣可以吗
老师好,我们一般纳税人,有个异地项目简易计税,然后分包出去了,我们预交时按开票金额—分包款差额预交了,现在申报增值税,为啥还得按全额交,还得不上分包方交的税款
老师,请问:专业承包异地项目,把劳务分包了出去,异地预缴增值税款的时候,要把劳务分包额扣除,是吗?预缴企业所得税的时候需要扣除劳务分包额吗那在本地交纳增值税和企业所得税的时候,需要扣除劳务分包额吗?
老师,我们算工资的时候,有一个员工把五险一金,专项附加扣除是他们自己填,最后工资是13000,那这个13000应该交多少的个税呀?
你好 个税汇缴什么时候开始
郭老师,有空接吗郭老师
老师 我想问下做账的时候比如没有发票 但是银行回单备注的报销是比如什么水电 房租 从公户转出去的 那肯定是借 管理费用 贷银行存款 这个入了费用就肯定在利润表的管理费用里面 那不就相单于减少了利润 但是不是说有发票才能税钱扣除 这里不太懂
有一张发票既有福利费又有办公费,那做分录的时候借管理费用福利费10000,办公费30000贷应付职工薪酬福利费10000,应付账款 甲公司30000,支付给甲公司40000,怎么做这笔支付款?
业务招待餐费进项票可以抵扣吗
老师我想问一下,湖南地区个体工商户可以开专票吗?如果是开普票能开多少万是免税的?就是既不用交个税又不用交增值税的额度?如果开专票又是怎么缴税的?
领导报销牛肉款,已报销,他卖给客户后自己付到公司账户,请问这些步骤的分录我怎么做账
老师,软件的即征即退,是按年吗?去年软件交的税没有超过3个点,没有退过,今年是重头算了吗?
老师,项目管理人员发生的伙食费,伙食团是开了票的,老师,这个费用属于误餐费吗