同学你好 做代收代付的就可以
老师 我想问下加盟商加盟我们的商铺 加盟店收回来的钱全部进一般户 之后我们再把点返回给加盟商 这个账户处理怎么做呢?
老师,你好,我们公司新成立,主要收入来源有加盟收入,加盟商订货收入,帮加盟商在美团上运营收入,老板是想让一部分收入走私,一部分收入走公,现在我们买了个订货系统,以后加盟商订货的时候直接在订货系统上下单付款,我想问一下,这个订货系统的收款是公户收款还是私户收款好些?
老师,这种情况应该怎么处理啊。情况如下:就我们公司是做小酥肉的,会有很多加盟商,我们公司帮加盟商运营美团,饿了么外卖平台。然后所有的外卖收入都打到我们公司对公账户,我们公司自己留下3%的代运营服务费,也就是相当于这3个点是我们帮加盟商运营外卖平台取得的收入,然后剩下的97再打个各个加盟商。想知道怎么处理,收入才能确认为3个点呢
有限责任公司,主要业务是店铺加盟,前期加盟商不用出钱,我公司出资帮其开店装修辅货完成后加盟商经营,他所有的收入都进我公司的基本户,次月分期扣回前期开店的开支。我公司以加盟商的收入提成收管理费。请问怎么做账?加盟商的营业收入?我公司前期垫资出的开店开支?
老师请问一下 现在我们公司加盟了一个品牌商 收钱是总加盟的系统收钱 然后系统要收取10%的点 除开了反的点之后的钱才打入我们自己的公户 这个流程会计分录应该怎么表示
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
老师 怎么做呢?
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款