不填附加税费的,因为抵减了增值税,附加自动就减少 不交了

老师您好。麻烦问一下,房产企业预缴增值税时只填写了增值税预缴税款表,没有填写附表四,这样后期抵扣预缴的增值税时怎么抵扣?申报时在表里怎么填?
房地产企业预交增值税,已经填完预交申报表了,附加税也根据预交的增值税缴纳了现在要0申报增值税,为什么会出现这个情况?附加税怎么有数
房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
您好,老师,我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了,并且已经扣完增值税和附加税了,在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉,导致又扣了1次重复的税额,现在要更正申报,要先填附表四(税额抵减情况表)吗?填在第几列,还是直接主表填28行?
请问老师,5月份有预缴增值税9174.31,及附加税费1100.92,那这个月申报5月份增值税填写表格的时候预缴的增值税部分填写在附表四里,那预缴的附加税部分应该填写在哪里?
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
老师,老板的另一个公司是做仓储批发的,给我们供货。 我们再给他供货可以按我们的进价开票给他吗?
老师,预收工程款怎么开发票不产生税金!需要确认收入吗
老师说我们是商贸公司,和一个科技公司签订在快手上给我们商贸卖货,欠的合同写着佣金服务费是15%.,那我们商贸这15都可以税前扣除吗
老师,预收工程款怎么开发票不产生税金
老师您好 我想问一下买卖合同的印花税是按销售额计算吗
比如,本次应交5万,分次预缴填5万,本期应纳税额为0,附加税也应该为0是吧,但是新申报表中附表五附加税申报表在留抵退税本期扣除额自动带出来-5万,计算应缴纳附加税了,哪里填报的有问题呢
你在本地不交税,就不填那个分次预交
房地产企业按照预收款交3%增值税了,同时也缴纳了这部分的附加税
关键是你本地不交税,必须要本地需要交税才能抵减预交的增值税,抵减的税不能大于本地应交的增值税