应发工资里面包含,然后申报个税的话,在医疗里面填写和本期收入填写

老师,我申报个税时候,这两人没工资,我就没在综合申报那里填, 后面报税报表时候又出现这个,怎么处理呢
老师,想咨询一下就是社保系统里面21年工资收入申报总额怎么填写,是填写每月个税申报的应发数合计嘛,但是之前在社保系统里面是先填写每个职工月平均工资总额,然后系统自动合计是总的工资总额,现在系统变了,那工资总额要怎么填
你好老师,谈工资谈的是税后工资,现在产生税了,这个税需要在工资表里面体现吗? 比如:工资7K,前期都不用交税,现在要交税了,工资表怎么做呀
老师好!我5月份银行回单里面有一份个税扣缴单,所属期是4月份的,现在怎么账务处理?那这个费用要在5月份工资表里面扣了?我看个税申报里面收入填写的和工资表应发工资数字不相符啊!咋办?
请问老师,给员工报销回家车费,能明确到每个人,这个怎么做账,申报个税的时候要合并到工资里申报吗,那工会经费的缴费基数应该包含这个车费吗,计算工资表的时候车费要算在工资里吗
老师,我们公司最近业务是 进口印度发←A公司←国企←B公司 箭头代表付款购买 AB公司是我们公司同一个控制人不同法人,国企属于投融资平台,我们这种属于虚开吗?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税