可以,可以认证,不用转出

请问老师,1月份对方忘记给我们开发票了,今天1号给我们开进来的话可以当成1月份的进项认证抵扣吗
老师,2020年1月份我误认证了一张招待费专用发票,我们现在才发现误认证错了,这个月份做进项税额转出可以吗
老师,22年12月的对方开的发票,备注信息全部错了,我抵扣了两张,1月的时候没认证的退回去了,认证了的我开了红字信息表,那23年1月申报时进项转出了,我要怎么做分录啊,1月有开了正确的发票进来了
老师下午好,公司1月份购进了一批货已入库(未开票),10月份这批货发生了退货比你出库了,现在供应商认为1月份购进的时候没有开发票,现在退货也不用开红冲发票了,这样可以吗?我们是民营医院
老师,对方12月份开给我们的发票我勾选认证也申报了,现在1月份我开红字,然后啥时候进项转出
老师,我们设备2025年下半年已发货,但是有几张供应商发票是26年1月,2月开过来的,我现在可以把成本都记在25年吗,付给供应商货款是26年付的,但是交货都是在25年完成的
退休人员,公司可以缴纳 特定人员的补充工伤险吗?
老师,麻烦问下,开白酒的发票,需要选择特定业务吗,下图这里您帮我看一下,谢谢
老师,任何企业收到的普票 都不能抵扣吧?只有专票才能抵扣是吗?
老师,你好,请问之前发的工资忘记报个税了,现在报,入职日期是填今年的,还是填工资发放的时候,都没有超过5千
老师,赔偿金算工资吗?要申报个税吗
老师你好,申报增值税,第一次开票就是27169.81 , 第1行是自动带出来的,第2行我把27169.81填起就可以了
已经做无票收入的业务,跨月又要开发票,账务处理要怎么做?
押金单没了。办公室水桶押金收不回来,作为营业外支出能否税前扣除
老师,如果我截止上年末可抵扣亏损余额大于本期计提所得税金额,本月计提所得税10000元 借:递延所得税资产 — 可抵扣亏损 10000 贷:所得税费用 — 递延所得税费用 10000等我所得税缴的扣款凭证应该怎么做分录