同学,你好 借:现金 贷:其他应付款
原账务: 借方:管理费用-其他-孵化器 贷方:银行存款 现在需要调整到管理费用-其他-其他 的科目,账务应该怎么写?
去年有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款贷:银行存款,当时错录成了借:管理费用贷:银行存款,应该怎么调账,企业是亏损状态
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
供应商退货开红字发票对我司有没有影响,税务上
工商年报,纳税总额这个数去哪里找
老师,外经证用现金预缴的税款,这个可以在公司的电子税务局系统打印出完税证明吗
老师,这个定期定额应纳税经营额14000是一个季度不能超过这么多,还是一年?执行期是25年1月1号—12月31号
请问老师,在建工程未转入固定资产就呗拆除,怎么做账务处理?
老师,飞机票电子的现在会出现在抵扣系统里面的?还是要手动填嘛?
建筑工程异地施工缴税怎么缴
子公司要注销,母公司欠子公司往来款,如何处理
老师,资产负债表未分配利润154万元,注册资本是100万,负债246万元(其他应付款法人占135万)。资产476万,其中存货就占了332万,应收128万,货币资金24万,老师,未分配利润长期不分配有没有风险?
你好老师一般纳税支付员工宿舍房租和物业费现在入到了其他应收款年底怎么做会计分录
老师,跨年的,可以直接这样调吗?
同学,你好 可以直接这么调
跟以前年度损益调整、上一年的未分配利润没有关系是吧?
同学你好 没有关系