同学,你好 借:现金 贷:其他应付款

原账务: 借方:管理费用-其他-孵化器 贷方:银行存款 现在需要调整到管理费用-其他-其他 的科目,账务应该怎么写?
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
个税手续费返还是计入到营业外收入吗
老师,金融服务*担保费专票可以抵扣吗?金融服务*留购价款记什么科目
请问老师,公司的桌椅不要了,当时记的固定资产,那么转入营业外支出后,进项税额还需要转出吗?
我们是一家私人医院,有很多自费病人出院结算的时候,会减免部分金额,请问收入是按实际收到的金额确认收入,还是按总费用,如果按总费用,减免的金额是坏账损失还是计入费用,如果按实际收到的又怕税务不同意,说是有漏报收入嫌疑,咨询一下
老师好,1月工资申报是不是申报的12月份的工资呢
老师,你帮我看下一这个他说的加税点就是开1060金额的发票,税率开13%吗?
老师你好!序时账簿是指凭证明细吗?还是别的呢?
转出未交增值税有借方余额怎么平掉
老师,报销酒可以吗?
发票扫脸认证时间现在根据什么来进行认定呢,我之前可以半年扫脸的,现在只可以24小时了
老师,跨年的,可以直接这样调吗?
同学,你好 可以直接这么调
跟以前年度损益调整、上一年的未分配利润没有关系是吧?
同学你好 没有关系