一般用往来款过渡,好用来核算

支付员工报销的分录,借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷其他应付款,再借其他应付款,贷银行存款?
员工拿普通发票来报销,直接银行存款支付,这个分录要做二次吗?借:管理费用,贷:其他应付款_某人, 借:其他应付款_某人,贷:银行存款
老师,我们代账公司做分录是这样,比如一项费用报销,借:XXX,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷:银行存款,我搞不懂,为何要其他应付款过渡下,不能直接,借:XXX,贷:银行存款吗
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师,公司员工直接拿票来报销,我是直接借管理费用xx,贷银行存款,还是先用其他应收款过渡一下,借其他应收款xx员工,贷银行存款,然后再借管理费用xx,贷其他应收款xx员工
那不结转就一直有累计数,也一直放那里不结转也没有影响吧?(追问提交不了,奇怪了)
2月份收到个税返还,忘记申报增值税了。现在在11月份补申报可以么?
低值易耗品和办公用品区别是什么,都应该怎么记账和管理啊?
银行开通代发工资的功能,扣600块钱,这个账务处理是怎么样做的?
小规模纳税人,应交税费--应交增值税(销项税)期末贷方有余额,这个是不用交税的,期末有余额账务处理:不交税转营业外收--税费减免如果结转到营业外收入去这个需要交企业所得税吗?
老师 在哪看我的主管税务机关
老师,兼职会计的1万元奖金,还需要有发票吗?想要所得税前抵扣
你好,请问公司收到对方专票10万,不抵扣,然后本公司又开出去10万,但是银行不走账,这样做违规吗?
同一商品,采购发票和销售发票名字不一样,可以的吗,要怎么做
老师,像问一下,像社会保险中心给公司稳岗返还的补贴,我们要怎么做分录入账呢?直接可以做营业外收入不?
可以看出什么呢,在哪里看呢
就是你们往来款核算,好查找
是不是软件里需要设置好啊
这个里面是有这个一级科目的
我指基础设置--核算项目,是不是要设置下这些人的往来
不用,只要涉及二级明细,同学